一、一般公共预算安排
2017年全县一般公共财政收入预计为55000万元,同比增长46.40%,其中:税收收入为39500万元,同比增长44.77% ,非税收入为15500万元,同比增长50.72 %。
一般预算支出安排123742万元。其中:个人部分为58447万元,公用及项目支出为25096万元,县级专项支出16251万元,上级转移支付支出17243万元(剔除县级统筹),预备费2000万元,上年结余4259万元,调入资金446万元。
二、政府性基金预算安排
2017年全县政府性基金收入为6565万元,上年结余为1651万元,上级基金收入140万元,合计8356万元,预算安排支出8356万元。
三、上级转移支付情况说明
根据2017年市与县市财政预算财力测算表,我县纳入2017年预算的一般性转移支付44057万元,专项转移支付82921万元。
纳入2017年预算的政府性基金转移支付140万元,为大中型水库移民后期扶持基金支出及彩票公益金。
四、“三公”经费及会议费预算安排
经汇总 ,2017年县级行政事业单位安排的“三公”经费预算535万元,比上年预算减少156万元,同口径下降22.58%。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务接待费179万元,比上年预算增加46万元,同比增长34.59%。公务用车购置及运行维护费356万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行356万元),比上年预算减少202万元,同比下降36.2%。会议费预算129万元,比上年预算减少104万元,同比减少44.64%。
“三公”经费增减的主要原因是:1、我县各部门各单位贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,总体上从严控制和压缩“三公”经费支出。2、公务接待费比去年有所增加,主要是今年我县在去年招商的基础上,倡导大招商、招大商活动,因此商务接待费预计有所增加。
五、完成2017年预算任务的主要措施
1. 强化收入征管力度。
2. 盘活财政存量资金。
3、足额编制收入预算。
4. 从严从细量化支出。
5. 强化预算执行管理。
6. 推进财政绩效考核。
7. 提升财政监管水平。
中阳县财政局
2017-3